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2016年度部门决算公开报告整理表

[日期:2017-09-20]   来源:娄底职业技术学院   作者:娄底职业技术学院   阅读:306次[字体: ]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称:娄底职业技术学院 金额单位:万元
项目 决算数
一、支出合计 148.76
1.因公出国(境)费  
2.公务用车购置及运行维护费 52.21
(1)公务用车购置费  
(2)公务用车运行维护费 52.21
3.公务接待费 96.55
二、相关统计数  
1.因公出国(境)团组数(个)  
2.因公出国(境)人数(人)  
3.公务用车购置数(辆) 7
4.公务用车保有量(辆)  
5.公务接待批次(批) 385
6.公务接待人数(人) 1289
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
     3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4、注明公务接待批次和人数。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底职业技术学院         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 10553.90 一、一般公共服务支出 17  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3 8015.44 三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21 20648.96
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22 39.00
  7   八、社会保障和就业支出 23 63.46
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 24 11.00
  9   十二、农林水支出 25 35.00
  10   十四、资源勘探信息等支出 26 50.00
  11   十九、住房保障支出 27 843.40
本年收入合计 12 18569.34 本年支出合计 28 21690.82
用事业基金弥补收支差额 13   结余分配 29 0.00
年初结转和结余 14 3121.48          年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 21690.82 合计 32 21690.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表
                  公开02表
部门:娄底职业技术学院             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
205 教育支出 17527.49 9512.05   8015.44      
20503 职业教育 15849.24 7833.80   8015.44      
2050302 中专教育 2861.89 2861.89          
2050305 高等职业教育 12987.35 4971.91   8015.44      
20509 教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25          
2050999 其他教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25          
206 科学技术支出 39.00 39.00          
20604 技术研究与开发 39.00 39.00          
2060402 应用技术研究与开发 29.00 29.00          
2060403 产业技术研究与开发 10.00 10.00          
208 社会保障和就业支出 63.46 63.46          
20808 抚恤 63.46 63.46          
2080801 死亡抚恤 63.46 63.46          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.00 11.00          
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 10.00 10.00          
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00 10.00          
21004 公共卫生 1.00 1.00          
2100499 其他公共卫生支出 1.00 1.00          
213 农林水支出 35.00 35.00          
21302 林业 35.00 35.00          
2130299 其他林业支出 35.00 35.00          
215 资源勘探信息等支出 50.00 50.00          
21505 工业和信息产业监管 50.00 50.00          
2150510 工业和信息产业支持 50.00 50.00          
221 住房保障支出 843.39 843.39          
22102 住房改革支出 843.39 843.39          
2210201 住房公积金 843.39 843.39          
合计 18569.34 10553.90   8015.44      
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:娄底职业技术学院         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 10553.90 一、一般公共服务支出 17  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 18  
三、事业收入 3 8015.44 三、国防支出 19  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 20  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 21 20648.96
六、其他收入 6   六、科学技术支出 22 39.00
  7   八、社会保障和就业支出 23 63.46
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 24 11.00
  9   十二、农林水支出 25 35.00
  10   十四、资源勘探信息等支出 26 50.00
  11   十九、住房保障支出 27 843.40
本年收入合计 12 18569.34 本年支出合计 28 21690.82
用事业基金弥补收支差额 13   结余分配 29 0.00
年初结转和结余 14 3121.48          年末结转和结余 30  
  15     31  
合计 16 21690.82 合计 32 21690.82
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

支出决算表
                公开03表
部门:娄底职业技术学院           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
205 教育支出 20648.96 20648.96        
20503 职业教育 18970.71 18970.71        
2050302 中专教育 2861.89 2861.89        
2050305 高等职业教育 16108.82 16108.82        
20509 教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25        
2050999 其他教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25        
206 科学技术支出 39.00 39.00        
20604 技术研究与开发 39.00 39.00        
2060402 应用技术研究与开发 29.00 29.00        
2060403 产业技术研究与开发 10.00 10.00        
208 社会保障和就业支出 63.46 63.46        
20808 抚恤 63.46 63.46        
2080801 死亡抚恤 63.46 63.46        
210 医疗卫生与计划生育支出 11.00 11.00        
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 10.00 10.00        
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00 10.00        
21004 公共卫生 1.00 1.00        
2100499 其他公共卫生支出 1.00 1.00        
213 农林水支出 35.00 35.00        
21302 林业 35.00 35.00        
2130299 其他林业支出 50.00 50.00        
215 资源勘探信息等支出 50.00 50.00        
21505 工业和信息产业监管 50.00 50.00        
2150510 工业和信息产业支持 50.00 50.00        
221 住房保障支出 843.40 843.40        
22102 住房改革支出 843.40 843.40        
2210201 住房公积金 843.40 843.40        
合计 21690.82 21690.82        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:娄底职业技术学院             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10553.91 一、一般公共服务支出 18      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、国防支出 20      
  4   四、公共安全支出 21      
  5   五、教育支出 22   9512.05  
  6   六、科学技术支出 23   39.00  
  7   八、社会保障和就业支出 24   63.46  
  8   九、医疗卫生与计划生育支出 25   11.00  
  9   十二、农林水支出 26   35.00  
  10   十四、资源勘探信息等支出 27   50.00  
  11   十九、住房保障支出 28   843.40  
本年收入合计 12 10553.91 本年支出合计 29   10553.91  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30   0.00  
      一般公共预算财政拨款 14     31      
        政府性基金预算财政拨款 15     32      
  16     33      
合计 17 10553.91 合计 34   10553.91  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:娄底职业技术学院     单位:万元
   目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
205   教育支出 9512.05 9512.05  
20503   职业教育 7833.80 7833.80  
2050302   中专教育 2861.89 2861.89  
2050305   高等职业教育 4971.91 4971.91  
20509   教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25  
2050999   其他教育费附加安排的支出 1678.25 1678.25  
206   科学技术支出 39.00 39.00  
20604   技术研究与开发 39.00 39.00  
2060402   应用技术研究与开发 29.00 29.00  
2060403   产业技术研究与开发 10.00 10.00  
208   社会保障和就业支出 63.46 63.46  
20808   抚恤 63.46 63.46  
2080801   死亡抚恤 63.46 63.46  
210   医疗卫生与计划生育支出 11.00 11.00  
21099   医疗卫生与计划生育管理事务 10.00 10.00  
2109901   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 10.00 10.00  
21004   公共卫生 1.00 1.00  
2100499   其他公共卫生 1.00 1.00  
213   农林水支出 35.00 35.00  
21301   农业 0.00 0.00  
2130106   科技转化与推广服务 0.00 0.00  
21302   林业 35.00 35.00  
2130299   其他林业支出 35.00 35.00  
215   资源勘探信息等支出 50.00 50.00  
21505   工业和信息产业监管 50.00 50.00  
2150510   工业和信息产业支持 50.00 50.00  
221   住房保障支出 843.39 843.39  
22102   住房改革支出 843.39 843.39  
2210201   住房公积金 843.39 843.39  
合计 10553.90 10553.90  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           
          公开06
部门:娄底职业技术学院     单位:万元
   目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
301   工资福利支出 7637.87 7637.87  
301 01 基本工资 2412.84 2412.84  
301 04 其他社会保障缴费 1159.47 1159.47  
301 07 绩效工资 3446.87 3446.87  
301 99 其他工资福利支出 618.69 618.69  
302   商品服务支出 1955.41   1955.41
302 13 维修(护)费 50.00   50.00
302 17 公务接待费 84.41   84.41
302 25 专用燃料费 49.00   49.00
302 31 公车运行费 93.75   93.75
302 99 其他商品服务支出 1678.25   1678.25
303   对个人和家庭的补助 960.62 960.62  
303 01 离休费 16.77 16.77  
303 02 退休费 1.00 1.00  
303 04 抚恤金 63.46 63.46  
303 07 医疗费 10.00 10.00  
303 05 生产补贴 25.00 25.00  
303 99 其他个人和家庭补助 0.00 0.00  
303 11 住房公积金 843.39 843.39  
    物业服务补贴 1.00 1.00  
合计 10553.90 8598.49 1955.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

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